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送心意

安與逸老師

職稱中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務師已過四門,初級會計師

2020-02-10 20:33

你好,您確定股數(shù)都是1000嗎?

奶酪 追問

2020-02-10 20:33

對呀

安與逸老師 解答

2020-02-10 20:42

請問有題目截圖嗎?

奶酪 追問

2020-02-10 20:45

安與逸老師 解答

2020-02-10 20:52

由于發(fā)行長期債券和發(fā)行優(yōu)先股兩種籌資方式都不會增加普通股股數(shù),因此,每股收益計算表達式中,分母的普通股股數(shù)相同,即發(fā)行長期債券和發(fā)行優(yōu)先股兩種籌資方式不存在每股收益無差別點。

奶酪 追問

2020-02-10 20:54

老師,這個老師給我寫了他的計算結(jié)果,所以他是怎么算的呢???根據(jù)那個公式,根本就不能算,我和這個老師說,他還不信我,還給我列了一個式子,我就更不明白了……

安與逸老師 解答

2020-02-10 21:06

那位老師算錯了。Ebit不能和760相乘,它倆之間是減。

奶酪 追問

2020-02-10 21:08

老師,插一句題外話,但是我的真心話,我希望平臺答疑的老師都和您一樣認真負責,我這幾天在這里答疑,總遇到老師給我錯誤講解,而且老師還覺得自己很對。我就很郁悶了

安與逸老師 解答

2020-02-10 21:14

謝謝您的夸獎,其實學堂老師都挺專業(yè)的,如果您覺得我能幫助到你,您可以在問問題的時候標注上由我為您解答。

奶酪 追問

2020-02-10 21:15

還能這樣?就是我問問題的時候,補充說明一句,由某某老師解答?

安與逸老師 解答

2020-02-10 21:17

可以的,在問題開頭寫上就行。

奶酪 追問

2020-02-10 21:17

好的 謝謝老師

安與逸老師 解答

2020-02-10 21:18

不用謝,祝您學習順利!

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相關問題討論
對的啊
2017-12-05 11:05:43
你好,11月份的工資需要在11月底計提才是的
2019-01-09 13:17:52
你這個沒有數(shù)據(jù),以及IF的條件設置不齊,能出來數(shù)據(jù)嗎?
2017-09-26 09:00:04
如果你想在11月反映這筆費用的話,可以在11月做借:管理費用 貸:現(xiàn)金等科目,1月發(fā)票拿回附上去,但是稅法是不允許這么做的,稅局只看日期
2016-01-11 17:08:01
你提前申報了,應該是發(fā)下去的,次月再申報。
2020-12-22 19:07:01
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    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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