你好,我想問一下 就是一般納稅人的企業(yè),月末銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),得出的應(yīng)交稅金一般是怎么做分錄為準(zhǔn)呢?教材上是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 而我們公司一直都是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
張張
于2020-02-11 16:12 發(fā)布 ??755次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-02-11 16:15
銷項(xiàng)多要交增值稅是這個(gè)分錄
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

是的,你的理解是對(duì)的
2019-05-29 10:00:59

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
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