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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 17:05

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-06-11 17:11

那未交增值稅呢,老師

月月老師 解答

2019-06-11 17:14

你好
借:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-06-11 17:37

未交增值稅是什么意思呢

月月老師 解答

2019-06-12 08:01

你好,未交增值稅就是企業(yè)需要繳納的增值稅,借方代表多交的,貸方余額是需要繳納的金額。

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-06-12 10:57

老師,如果我取得專票,我等有銷賬再認(rèn)證,那我怎么做賬務(wù)處理呢

月月老師 解答

2019-06-12 10:58

你好,如果你取得專票,是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,你開(kāi)票有收入是在銷項(xiàng)里面,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,需要交納增值稅,當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅在貸方,是需要交納增值稅的。

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-06-12 11:41

老師,不是可以等有銷賬再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的嗎,那我還沒(méi)有銷賬,取得的進(jìn)項(xiàng)票入賬但先不認(rèn)證要怎么做

月月老師 解答

2019-06-12 11:46

你好,專票360天內(nèi)可以抵扣,超過(guò)360天不可以抵扣了。

月月老師 解答

2019-06-12 11:46

你好
借:成本費(fèi)用
應(yīng)交稅金-增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-06-12 12:15

老師,銷賬大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷賬分別怎么做分錄呢?

月月老師 解答

2019-06-12 12:17

你好,一般年底才需要結(jié)轉(zhuǎn),月末,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不做分錄了。

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好!沒(méi)有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
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