
C幫國外客戶A在國內(nèi)購買一套模具,模具放在國內(nèi)供應商B那里生產(chǎn)產(chǎn)品給C,C加工后出貨給A。產(chǎn)品都有額外的合同。但是這套模具的費用,B開增值稅發(fā)票給了C,C找A收回成本。問題是,B給的增值稅發(fā)票,C可以抵扣嗎C找A收回成本需要含稅嗎
答: 你好,同學。 B可以抵扣,你這發(fā)票走向是C直接銷售給了A。 C找A收回成本含稅的
做內(nèi)帳的。想問下我司部份供應商都是90天一結(jié)的,都要付款了才開增值稅發(fā)票?這樣,我應如何做帳好嗎?而且供應商在開17%的發(fā)票給我司時,我司只按10%的貨款算給供應商。謝謝!
答: 你好!什么叫做按10%的貨款算給供應商? 不是他開多少發(fā)票給你你付多少錢給他嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有家供應商每月的貨款就幾千塊錢,我可不可以用付現(xiàn)金的方式支付貨款,讓他開增值稅發(fā)票嗎?
答: 同學你好,超過1000是需要通過公戶轉(zhuǎn)賬的


彩色的羽毛 追問
2020-02-11 16:39
陳詩晗老師 解答
2020-02-11 16:44