
行政單位會(huì)計(jì)單位人員借款,從預(yù)算內(nèi)資金借給他1000,過后他拿回原始單據(jù)沖銷800,交回現(xiàn)金200。求完整分錄。
答: 借款時(shí),借:其他應(yīng)收款 1000 貸:現(xiàn)金 1000 報(bào)銷時(shí),借:管理費(fèi)用 800 ,現(xiàn)金 200,貸:其他應(yīng)收款 1000
行政單位會(huì)計(jì)單位人員借款,從預(yù)算內(nèi)資金借給他1000,過后他拿回原始單據(jù)沖銷800,交回現(xiàn)金200。求完整財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
答: 從預(yù)算內(nèi)資金借給他1000,借 其他應(yīng)收款 1000貸 銀行存款1000 拿回原始單據(jù)沖銷800,交回現(xiàn)金200 借 事業(yè)支出 800 庫存現(xiàn)金200 貸 其他應(yīng)收款1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師。麻煩請(qǐng)教一下行政單位會(huì)計(jì),我們有一筆支出,去年已經(jīng)掛了業(yè)務(wù)支出,但忘記掛往來了。這個(gè)怎么修改呢。還有就是我們有一筆收回之前年度的支出,但19年做決算的時(shí)候,給我們調(diào)整到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里面了。但我們把那個(gè)錢已經(jīng)花了一部分,怎么沖減這個(gè)非財(cái)政的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余呢。
答: 同學(xué)你好 直接相反分錄沖


水龍頭 追問
2020-02-12 10:36
辜老師 解答
2020-02-12 10:37