
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司12月發(fā)生費(fèi)用時(shí)尚未取得發(fā)票,已按支付金額全部記入費(fèi)用。1月取得專(zhuān)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,要記入調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,未分配利潤(rùn)
你好,老師。去年12月份我做成本時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在放在了2月份抵扣,我把它轉(zhuǎn)了出來(lái)。這個(gè)分錄對(duì)嗎,要不要用到以前年度損益調(diào)整科目
答: 您好 金額不大 可以不用以前年度損益調(diào)整科目 直接這樣寫(xiě)分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 ,稅務(wù)局讓我們?nèi)ツ赀M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這怎么記賬,用涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎
答: 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

