
老師,對方給我們開了兩次專票,金額一模一樣,可能對方開錯了忘作廢了,重了,其中正確的一次有發(fā)票已經(jīng)抵扣了,還有一張沒有抵扣,我們這邊也沒有發(fā)票,我們開了紅字發(fā)票后還需要其他的操作嗎?比如會計分錄要做嗎?
答: 你全部認證之后對期中一張可以去申請紅字信息表,之后發(fā)給銷售方,你這邊做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉一張,要是不認證退回,你可以不用做分錄,也不用處理別的
對方單位給我方開的發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣,但是現(xiàn)在業(yè)務取消了,我方開的紅字發(fā)票,怎么做會計分錄
答: 今年的業(yè)務還是去年的 用的是企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買方購買了商品,紅字發(fā)票上稅已經(jīng)抵扣了,怎么做會計分錄,稅是借方寫 還是貸方寫
答: 您好,開了紅字發(fā)票,直接做負數(shù)分錄
對方單位9月份開了兩張一樣的專票,我方在10月份兩張都已抵扣認證,并且入賬了,月末時對方將一張發(fā)票沖紅,我方取得紅字發(fā)票,應該怎樣寫會計分錄?
上月有一筆銷項已抵扣,這個月別人又退貨了,開了紅字發(fā)票,我憑證做了一筆貸銷項紅字分錄,還需不需再做一筆結轉(zhuǎn)增值的分錄?
老師,您好。我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,您好。我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?


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2020-02-13 09:46
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2020-02-13 09:49
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