亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-02-13 10:55

你好,借 預付賬款   貸  銀行存款     收到發(fā)票時   管理費用   貸 預付賬款

哈利璐 追問

2020-02-13 10:56

好的 請問老師,次月收到的發(fā)票就單獨放在次月憑證里就行了嗎

汪晨老師 解答

2020-02-13 11:06

你好,是的,單獨放到次月憑證就可以。

哈利璐 追問

2020-02-13 11:34

再請問下老師,充值的電話費是員工借款去交的 這個分錄怎么做呢?

汪晨老師 解答

2020-02-13 11:39

你好,借  其他應收款   貸  銀行存款

哈利璐 追問

2020-02-13 11:40

那收到發(fā)票以后就這么沖嗎 借 管理費用 貸 其他應收款 對嗎

汪晨老師 解答

2020-02-13 11:41

你好,是的,分錄正確的。

哈利璐 追問

2020-02-13 11:43

好的 謝謝老師

汪晨老師 解答

2020-02-13 11:45

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,借 預付賬款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時 管理費用 貸 預付賬款
2020-02-13 10:55:53
借;銀行存款 貸;其他應付款
2016-09-26 09:23:04
您好!借預付賬款 貸銀行存款 如果金額不大直接計入 借:工程施工—合同成本—施工間接費 貸:現(xiàn)金
2017-04-20 09:01:07
你好,摘要可以是預交電話費 借;預付賬款 貸;銀行存款等科目
2016-08-29 10:12:07
借:預付賬款--預交水電費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-09-19 09:01:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...