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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-13 10:59

借xx費用或者是xx成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出

霂霂 追問

2020-02-13 11:01

那進項稅這個明細怎么做做平啊?

maize老師 解答

2020-02-13 11:01

借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

霂霂 追問

2020-02-13 11:06

可以借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅
借費用或成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出么?做兩筆分錄

maize老師 解答

2020-02-13 11:08

不能,需要做2筆才可以,需要做借借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

霂霂 追問

2020-02-13 11:11

那應(yīng)交稅費---增值稅---進項稅這個明細科目借方還是有余額啊

霂霂 追問

2020-02-13 11:11

怎么把它弄平???

maize老師 解答

2020-02-13 11:13

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,

霂霂 追問

2020-02-13 11:14

好的,謝謝

maize老師 解答

2020-02-13 11:24

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了,

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同學(xué)你好 借:管理費用/固定資產(chǎn)等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借方的科目就是這張發(fā)票不含稅價格計入的那個科目,比如你購買固定資產(chǎn),采購時進項稅額抵扣了,但最后固定資產(chǎn)用于員工宿舍,這部分進項稅額轉(zhuǎn)出就要計入固定資產(chǎn),增加固定資產(chǎn)的入賬價格(其實就是相當(dāng)于普票入賬用含稅價格)
2022-01-28 21:24:01
一般納稅人賬務(wù)處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2021-12-02 16:22:02
借:庫存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款 -11300,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 1300
2020-06-03 16:38:25
借xx費用或者是xx成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-02-13 10:59:53
因為什么原因轉(zhuǎn)出來的?
2022-10-21 15:31:58
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