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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-13 17:01

你好  應交增值稅 =銷項-進項    銷項 =不含稅銷售額*13% 進項=采購的不含稅金額*13%

張雪 追問

2020-02-13 17:05

老師我不是用分錄,是說我可以做收入是50件嗎 因為我做收入100件 那我進貨發(fā)票只有50件呀

玲老師 解答

2020-02-13 17:16

你實際不是收到100件貨嗎 正常入賬 暫估入庫,不影響銷售,就是沒有進項

張雪 追問

2020-02-13 17:19

那我交稅不是很多了

玲老師 解答

2020-02-13 17:21

是的呀,因為你進項少 所以交增值稅多

張雪 追問

2020-02-13 17:23

沒有別的解決方法了嗎

玲老師 解答

2020-02-13 17:39

如果你沒有其他的進項,那就沒有辦法了

玲老師 解答

2020-02-13 17:39

如果你還有其他的進項,也可以用其他的進項來抵扣,不是這個庫存商品,非要對應到這個庫存商品采購的進項,只要是進項就可以抵扣

張雪 追問

2020-02-13 17:41

沒有了其他什么票都沒有 因為是剛成立的公司 發(fā)票只有庫存商品的

玲老師 解答

2020-02-13 17:50

那你這種情況就只能多交增值稅了,沒有其他的辦法

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相關問題討論
你好,同學。那你只有考慮1月只開50出去,另外 的收到發(fā)票再開出去。
2020-02-13 17:01:12
你好 應交增值稅 =銷項-進項 銷項 =不含稅銷售額*13% 進項=采購的不含稅金額*13%
2020-02-13 17:01:31
你代開專票,給購買方么,那對于你是銷售方 給購買方,對方收到是進項稅額
2019-09-14 11:51:41
進口的時候有完稅證明可以抵扣進項,
2016-10-10 20:37:44
對于購買方來說,是只有專用發(fā)票能抵扣進項稅,普票發(fā)票是不可以抵扣的 對于你們開出發(fā)票的銷售方來說,專票和普票都要繳納銷項稅,都是可以用你們取得專用發(fā)票來抵扣的
2018-11-26 14:20:17
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