
建筑公司簡易計(jì)稅工程,勞務(wù)分包,差額計(jì)稅,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)
答: 你好!差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料三》第3第5列,最后主表“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”就是該所屬期需要繳納的稅額
你好!我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎?
答: 你好,是的餓,沒有認(rèn)證就不用申報(bào)了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑勞務(wù)分包小規(guī)模的,簡易征收再分包做差額征稅,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 同學(xué)你好 填寫差額納稅扣除額


羅美仙 追問
2020-02-14 10:38
暖暖老師 解答
2020-02-14 10:40