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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-14 15:17

你好  你去年怎么做賬的   你需要寫下分錄 看下怎么紅沖

bohe20 追問

2020-02-14 15:39

以前都沒做賬的

bohe20 追問

2020-02-14 15:39

票據(jù)不全,今年才開始做

meizi老師 解答

2020-02-14 15:40

你好   你們正常企業(yè) 你要開票出去 你沒做賬嗎?不是要報稅的嗎? 去年應(yīng)該做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   現(xiàn)在跨年紅沖 應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整來紅沖的

bohe20 追問

2020-02-14 15:42

這個是去年開廢的一張發(fā)票,忘記了沒點作廢

bohe20 追問

2020-02-14 15:42

打印機打錯行了,沒作廢

meizi老師 解答

2020-02-14 15:43

既然忘記作廢了說明沒有作廢 你還得需要正常做賬報稅的   今年紅沖的 你再走以前年度損益調(diào)整來紅沖處理的。

bohe20 追問

2020-02-14 15:52

那一月份的活動收入,這個月開發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,錢還沒收回

meizi老師 解答

2020-02-14 15:55

你好 1.  如果是你1月的收入 那么你1月就需要先做無票收入    借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    2. 2月開票  沖無票收入   借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 負數(shù)  3.同時在按開票做一筆:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 你去年怎么做賬的 你需要寫下分錄 看下怎么紅沖
2020-02-14 15:17:40
做賬方式如下: 當(dāng)企業(yè)收到紅字發(fā)票時,做以下分錄:借:庫存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)(紅字) ,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。 當(dāng)企業(yè)開具紅字發(fā)票時,做以下分錄:借:應(yīng)收賬款(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)。
2023-11-14 21:18:10
原來分錄 不變,金額負數(shù)
2020-03-18 17:52:42
你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 沖紅 借:銀行存款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅金—增值稅 負數(shù)
2019-06-26 16:40:21
你好 你可以直接在開票系統(tǒng)開負數(shù)發(fā)票來沖就行了
2019-09-05 10:12:27
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