
老師暫估入帳,在沒收到發(fā)票之前,每月月初都要沖暫估,月末進(jìn)行暫估入帳這樣重復(fù)的兩筆會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 你好 你說的是書上的,實(shí)務(wù)中是收到發(fā)票時(shí)再紅沖,這樣方便。
先問個(gè)問題我這個(gè)發(fā)票怎么入帳會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
答: 請(qǐng)您將發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)背景介紹一下?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月暫估商品,次月部分發(fā)票到了會(huì)計(jì)分錄如何入帳?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


王春華 追問
2020-02-14 17:27
玲老師 解答
2020-02-14 17:40