
老師您好,行政單位18年有一筆專項(xiàng)資金沒(méi)有用掉,結(jié)轉(zhuǎn)到了19年。19年把這一筆專項(xiàng)退回了財(cái)政,這個(gè)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?麻煩老師解答,謝謝
答: 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
我想請(qǐng)教一下,行政單位會(huì)計(jì)賬年末結(jié)賬分錄怎么做
答: 這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊將相關(guān)的收入類費(fèi)用類轉(zhuǎn)到這個(gè)累計(jì)盈余,預(yù)算會(huì)計(jì)這一邊將相關(guān)的收入類支出類轉(zhuǎn)到這個(gè)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某行政單位接受某委托人轉(zhuǎn)賬支付的委托其保管資金10萬(wàn)元請(qǐng)編制對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款


南北 追問(wèn)
2020-02-16 16:43
venus老師 解答
2020-02-16 16:59