
老師好,1月份3%的發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成零稅率發(fā)票了,現(xiàn)在跨月了,這個(gè)月重新開(kāi)具零稅率紅字發(fā)票然后開(kāi)具正確發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局申報(bào)時(shí)1月份需要填增值稅免稅表么?2月份申報(bào)也要填么?是填負(fù)數(shù)金額么?
答: 應(yīng)該是不需要填寫(xiě)的 0稅率 既不是減稅 也不是免稅的 所以應(yīng)該是不填寫(xiě)的
增值稅開(kāi)紅字發(fā)票要不要稅務(wù)局審批?
答: 您好!專(zhuān)票一般要審批。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票開(kāi)紅字需要稅務(wù)局申請(qǐng)么
答: 您好!這個(gè)每個(gè)地方不同,有的地方需要,有的不需要。建議您咨詢(xún)下稅務(wù)局。


ellachien 追問(wèn)
2020-02-16 17:51
馬老師 解答
2020-02-16 17:53