
老師:您好!我公司股東甲投入股本1900萬(wàn)元,占股28%,所有的股本轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)股東乙,公司退甲股東1200萬(wàn)元,其差額怎樣做會(huì)計(jì)分錄?第一步1、借:實(shí)收資本-甲1900貸:實(shí)收資本-乙1900退甲股東款怎樣做分錄?
答: 退的資本這一部分是借實(shí)收資本銀行存款。
有股東A投資34萬(wàn) 股東B投資33萬(wàn) 股東C投資33萬(wàn)。實(shí)收資本100萬(wàn)到賬。因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善,股東A借款方式公帳轉(zhuǎn)款30萬(wàn) 股東B借款方式公帳轉(zhuǎn)款29萬(wàn)。后工商變更A跟B轉(zhuǎn)讓所有股權(quán)給C并且實(shí)收資本減資到10萬(wàn).年底做賬。這一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
答: 你好,同學(xué)。 借 銀行存款 100萬(wàn) 貸 實(shí)收資本 各明細(xì)科目 100萬(wàn) 借 銀行存款 59萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 59萬(wàn) 借 實(shí)收資本 老股東 90萬(wàn) 貸 銀行存款 90萬(wàn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我19年12月份的時(shí)候,誤把向股東借的款計(jì)入了實(shí)收資本,那么現(xiàn)在怎么改呢,怎么做分錄呢
答: 你進(jìn)行調(diào)整就可以的,借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款
認(rèn)繳實(shí)收資本需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?做的話應(yīng)該是什么樣的會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在認(rèn)繳制實(shí)收資本的到賬是不是只用做一下會(huì)計(jì)分錄就可以了?不用驗(yàn)資等手續(xù)
老師你好,我想問一下實(shí)收資本未到賬的會(huì)計(jì)分錄怎么做?還是說可以不用做,等實(shí)際到賬在做?


陳詩(shī)晗老師 解答
2020-02-16 20:54