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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-02-16 22:33

繳納增值稅城建稅是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅   貸:銀行存款

微笑的香菇 追問

2020-02-16 22:37

我前面沒有計提城建稅

微笑的香菇 追問

2020-02-16 22:37

是不是要先計提?因為申報的時候才發(fā)現(xiàn)要繳納,當(dāng)時就直接繳納了

微笑的香菇 追問

2020-02-16 22:40

對了,老師,我們是小規(guī)模納稅人,前面給客戶開了增值稅專用發(fā)票,稅費是之前在稅務(wù)局開了,直接就繳納了,我當(dāng)時做賬的時候,做進(jìn)收入了,然后季度不滿30萬,我又全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這樣做是不是有問題?

宇飛老師 解答

2020-02-16 22:51

是啊,沒有計提的話要補計提,借:稅金及附加 -城建稅   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅;
你這邊如果是帶開了專票那么要繳納增值稅,是不免稅的,要按照不含稅金額作為收入,季度不滿30萬,這部分也是沒辦法免得,因為你都交了嘛

微笑的香菇 追問

2020-02-16 23:02

繳納的時候是老板去交的錢,貸:其他應(yīng)付款哈?

宇飛老師 解答

2020-02-16 23:04

是啊,用其他應(yīng)付款掛賬。

微笑的香菇 追問

2020-02-16 23:39

新公司11月份成立,老公司的人員從11月份全部調(diào)到新公司,前期因工作繁忙,行政人員沒有變更社保信息,導(dǎo)致社保11-12月沒有繳納,社保局說要由老公司代繳完這兩個月,才能變更到新公司,這種情況,我應(yīng)該怎么做賬?分錄是怎么樣的呢

微笑的香菇 追問

2020-02-16 23:40

我已經(jīng)琢磨了很久了,還是沒整清楚,麻煩老師幫我理一下

微笑的香菇 追問

2020-02-16 23:43

這種情況,我是不是要做往來賬?因為錢是打到老公司,老公司來代繳社保,但是分錄這些我總覺得不對頭,我理不清楚

宇飛老師 解答

2020-02-16 23:49

因為社保仍然是老公司繳納,所以社保單位部分就由老公司自行去承擔(dān)了,因為從社保繳費單上不會體現(xiàn)你們新公司的名字。如果工資是新公司發(fā),那么代扣下來的個人部分也需要付給老公司,因為他幫新公司也墊付了個人的部分,所以只要借:其他應(yīng)付款-代扣社保   貸:其他應(yīng)付款-老公司   等到實際支付的時候借:其他應(yīng)付款-老公司   貸:銀行存款

微笑的香菇 追問

2020-02-16 23:51

人員在新公司,社保應(yīng)該由老公司承擔(dān)澀,因為老公司沒有錢了,只能由新公司承擔(dān)

微笑的香菇 追問

2020-02-16 23:54

由新公司承擔(dān),打錯字普洱

微笑的香菇 追問

2020-02-16 23:55

人員從11月份全部轉(zhuǎn)到新公司,所有費用都應(yīng)該由新公司承擔(dān),老板也是讓新公司出錢交社保,只是由老公司代繳而已

微笑的香菇 追問

2020-02-16 23:56

只是這中間的分錄我有點繞,理不清楚

宇飛老師 解答

2020-02-17 00:03

是這樣,人員社保由老公司代繳,那么社保憑證上面是不是顯示老公司的人員,如果要執(zhí)意由新公司承擔(dān),那么應(yīng)該提供有關(guān)的說明文件附在后面,表明老公司繳納的這個社保其實是新公司的,在這個基礎(chǔ)上那么其實就全部是代墊款了。和正常處理一樣呀
計提單位部分
借:管理費用(假設(shè)是管理費用)-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納社保時候
借:應(yīng)付職工薪酬-社保
     其他應(yīng)付款-代扣個人社保部分(此前這個分錄發(fā)工資的收在貸方扣下來了,這邊幫員工交了)
貸:其他應(yīng)付款-老公司(個人和單位社保的合計數(shù))

宇飛老師 解答

2020-02-17 00:04

人員社保由老公司代繳,那么社保憑證上面是不是顯示老公司的名稱,也就是交款人,這個要做一個說明,然后才可以作為新公司費用。

微笑的香菇 追問

2020-02-17 00:09

相關(guān)文件,說明都有,董事會開會決定由新公司承擔(dān),老公司代繳

微笑的香菇 追問

2020-02-17 00:10

這些分錄前,應(yīng)該有一筆老公司掛賬分錄吧?總的一筆?

宇飛老師 解答

2020-02-17 00:15

老公司層面做賬就是   借:其他應(yīng)收款  貸銀行存款,這個在老公司賬上反映,新公司就是上面處理。

微笑的香菇 追問

2020-02-17 00:27

能看到照片嗎?我剛剛寫的分錄,這個分錄對嗎?

宇飛老師 解答

2020-02-17 09:03

對的,這么處理是正確的。

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繳納增值稅城建稅是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款
2020-02-16 22:33:34
這樣做是對的 但同時要確認(rèn)下收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-04-16 11:15:29
你好,按照上面分錄反向做或者紅字沖銷即可
2022-07-31 21:16:40
是的。就是你這樣理解的。
2018-11-07 15:38:19
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加——附加稅 貸:應(yīng)交稅費——附加稅 借:應(yīng)交稅費——附加稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加——印花稅 貸:銀行存款
2019-06-17 11:49:44
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