
老師您好,當(dāng)月的發(fā)票忘記抵扣,下月才抵扣了,但是貨款是當(dāng)月就銀行轉(zhuǎn)賬支付了的,這種的怎么做賬呢。
答: 你好 你當(dāng)月不認(rèn)證抵扣的話 你做 借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸銀行存款 下月認(rèn)證抵扣做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
A公司3月份給B公司銀行轉(zhuǎn)賬給B公司貨款12萬B公司4月份給A公司開的發(fā)票那么:B公司3月份收到貨款該如何做賬B公司4月份開了發(fā)票給A公司又該如何做賬呢
答: B公司三月份做賬務(wù)處理 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 4月 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一筆支付貨款業(yè)務(wù),公對公轉(zhuǎn)賬1000元,銀行回單和發(fā)票如何做賬?
答: 你好,借原材料 等 貸 銀行存款


念念 追問
2020-02-17 15:38
meizi老師 解答
2020-02-17 15:41
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2020-02-17 15:43
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2020-02-17 15:45
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2020-02-17 15:46
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2020-02-17 15:46