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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-02-17 17:21

你好   計(jì)提:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)4000貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)4000   支付:借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4000 貸銀行存款4000

謙讓的黑貓 追問

2020-02-17 17:24

如果實(shí)際發(fā)生能不能不計(jì)提呢,計(jì)提是什么意思呢?

meizi老師 解答

2020-02-17 17:25

你好 需要計(jì)提的。   規(guī)定是為了員工支出的部分 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的   計(jì)提到成本或者費(fèi)用   走應(yīng)付職工薪酬過渡體現(xiàn)

謙讓的黑貓 追問

2020-02-17 17:25

現(xiàn)在不是按照工資總額14%計(jì)提啦

meizi老師 解答

2020-02-17 17:26

你好    實(shí)際工作中 沒有發(fā)生是不做計(jì)提的。 實(shí)際是發(fā)生了支出出去;在補(bǔ)計(jì)提到成本費(fèi)用。   不是提前在月就按這個扣除標(biāo)準(zhǔn)14%來計(jì)提。

謙讓的黑貓 追問

2020-02-17 17:29

老師,可不可以直接做管理費(fèi)用福利費(fèi),貸現(xiàn)金。如果這樣直接做,跟計(jì)提有什么區(qū)別啊

meizi老師 解答

2020-02-17 17:29

你好   那你就違背會計(jì)準(zhǔn)則做賬原則了。 規(guī)定是需要走應(yīng)付職工薪酬過渡處理賬務(wù)的。

謙讓的黑貓 追問

2020-02-17 17:34

好的,謝謝老師,工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提是按照工資的2%計(jì)提吧

meizi老師 解答

2020-02-17 17:36

嗯 是的 按你應(yīng)發(fā)工資總額的2%來計(jì)提的。

謙讓的黑貓 追問

2020-02-17 18:42

好的,謝謝,明白了

meizi老師 解答

2020-02-17 18:43

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

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你好,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金等,按工資總額的14%進(jìn)行稅前扣除
2018-05-22 11:46:22
之前分錄不變,金額是負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。
2020-01-02 16:03:41
你好,支付工資時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應(yīng)付款--愛心基金
2020-03-25 23:31:31
你好 計(jì)提:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)4000貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)4000 支付:借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4000 貸銀行存款4000
2020-02-17 17:21:28
借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-04-29 09:47:08
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