
現(xiàn)在福利費不許計提了,那標準還是工資的14%嗎?會計分錄怎么做呢
答: 你好,借:管理費用--福利費 貸:庫存現(xiàn)金等,按工資總額的14%進行稅前扣除
老師:福利費計提多了要怎么做會計分錄
答: 之前分錄不變,金額是負數(shù),借管理費用負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司福利費怎么計提?具體會計分錄怎么寫,比如實際發(fā)生福利費4000,具體怎么計提呢?
答: 你好 計提:借管理費用-福利費4000貸應(yīng)付職工薪酬-福利費4000 支付:借應(yīng)付職工薪酬-福利費 4000 貸銀行存款4000


鄧滿媛 追問
2019-07-03 20:33
郭老師 解答
2019-07-03 20:51