
老師,你好,請問12月份的出口銷售,但沒申報退稅,現(xiàn)在和1月份一起申報,增值稅申報數(shù)據(jù)自動出數(shù)據(jù)的話,截止上月本年累計免抵退銷售額是0了,沒有12月份那筆了,可以手動把12月份的填上嗎?不然我退稅銷售額度就不夠了
答: 你好,這里是自動取數(shù),不可以手動填寫的
增值稅申報表全年累計出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計出口銷售額怎么處理?增值稅申報表多申報了200多萬
答: 兩個辦法 要么帶著報表去稅務(wù)局改下 要么這兩百萬后期申報逐漸消化掉
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,請問圖片上的直接出口金額是填增值稅申報表上的免抵退累計銷售額?還是免抵退匯總表上面的累計金額?還是一整年出口報關(guān)單金額?
答: 填增值稅申報表上的免抵退累計銷售額。但是,一般來說:如果你每個月都是準(zhǔn)確填寫了不存在表差的話,增值稅申報表上的免抵退累計銷售額和免抵退匯總表上面的累計金額應(yīng)該是一致的。


貪玩的鉆石 追問
2020-02-18 08:35
暖暖老師 解答
2020-02-18 08:36