老師 老板把對(duì)公賬戶的款轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)卡上,由會(huì)計(jì)卡上轉(zhuǎn)給其他客戶(對(duì)方客戶無法提供任何票據(jù))。相當(dāng)于是無票支出 老板讓做賬的時(shí)候,把取到會(huì)計(jì)卡上的款計(jì)入他個(gè)人借款。 我這邊憑證該如何做呢? 按照正常流程 應(yīng)該是:借:其他應(yīng)收款-會(huì)計(jì) 1萬 貸:銀行存款 1萬 現(xiàn)在老板直接讓做到他借款的名下 借:其他應(yīng)收款-老板 1萬 貸:銀行存款 1萬 我這邊的原始憑證只有銀行給會(huì)計(jì)卡上轉(zhuǎn)賬的回單 做到老板名下借款 我是不是得寫一份說明 蓋章 讓老板簽字作為附件 然后做他借款 這樣操作是否可以
杜鑫
于2020-02-18 09:51 發(fā)布 ??1348次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

你好,可以的,這樣做吧,但是以后誰的收款賬戶就做誰的名下
2020-02-18 09:57:41

您好!這個(gè)正規(guī)要分2步,1現(xiàn)金收到款,借:現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款(用收據(jù)做原始單據(jù))
2,存現(xiàn)金j 借:銀行存款 貸:現(xiàn)金。(用銀行存單做賬。)
2016-08-12 18:14:47

收到,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2017-01-10 15:05:48

對(duì)的,就是這么做賬的呢。
2024-07-02 14:52:24

你好,你這個(gè)分錄是先公戶轉(zhuǎn)入你個(gè)人卡再個(gè)人卡還公戶
2019-01-31 11:40:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息