
你好,我公司房開企業(yè)的,每個月都有預(yù)繳增值稅,但預(yù)繳增值稅是填在主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額,還是填在附表4里 稅額抵減情況表,謝謝?
答: 你預(yù)繳納部分在主表體現(xiàn)抵扣就可以了。 主表能夠自動有數(shù)據(jù)你就不需要處理了
我是房開企業(yè)的,我司每個月都有預(yù)繳增值稅,是填主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額 ,還是填 附表里稅額抵減情況表?
答: 你好,預(yù)交的增值稅填寫在增值稅申報(bào)表主表的預(yù)交稅額欄次
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月份收到工程預(yù)收款,在3月份申報(bào)2月份的預(yù)繳增值稅表,請問是在3月份申報(bào)2月份增值稅表時是要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額嗎?還是在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫呢?
答: 您好,要在3月份申報(bào)2月份增值稅表時,不需要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額。在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫。

