
老師,今天我發(fā)現(xiàn)我的賬目把預(yù)付款記錯了賬目,例如應(yīng)該預(yù)付給A項(xiàng)目的款記賬也是A項(xiàng)目. 但是對方對方拿來材料票了,我應(yīng)該沖減A項(xiàng)目,結(jié)果沖減的是B項(xiàng)目,已經(jīng)跨年了,這種情況怎么修改,謝謝
答: 即便是跨年的這個往來款,你直接用科目對沖就可以了。就兩個充錯的科目,給他做一筆相反的憤怒。
預(yù)付了材料款,收到材料后是記 借:原材料 貸:預(yù)付賬款 是這樣記嗎
答: 你好,是的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付給個人的材料款,票未收到,先做預(yù)付賬款可以嗎
答: 你好,是完全可以的。
原材料收到了但是發(fā)票沒有到,如果走預(yù)付賬款,但是原材料都用于生產(chǎn)了發(fā)票還沒到,這怎么記賬呢?
公司要注銷,有預(yù)付賬款掛賬,貨已收到并使用,是開票還是不開票好,如果開票原材料怎么處理,哪種風(fēng)險(xiǎn)小
老師,帳面有18年的預(yù)付賬款是預(yù)估入庫的原材料,這業(yè)業(yè)一直掛賬到現(xiàn)在,需要處理嗎?怎么處理比較合適
老師您好,暫估入庫可以借原材料-甲材料1000貸:預(yù)付賬款-某公司(實(shí)際供貨的公司)1000可以這樣嗎


鈺翎 追問
2020-02-19 00:27
陳詩晗老師 解答
2020-02-19 00:57