老師您好!我們公司接了一個工程,因為資質不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們如果是被掛靠公司的話就寫被掛靠公司 答
老師好,請問,我們這月股東變了,同時追加注入了資本 問
借銀行存款貸實收資本-XX股東 答
老師,你好!請問異地進行設備安裝需要預繳稅款嗎? 問
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機械* 問
你好,這個稅目是機械設備不應該來免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對吧 問
你說的是哪里不對呢? 答
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存貨的非正常損失而不能再增值稅銷項稅額抵扣的進項稅額 在計入企業(yè)所得稅的損失可與存貨損失一并扣除 這個操作是正確的嗎?
固定資產凈值17萬,處理收入12萬,損失5萬,年終所得稅是否填資產損失稅前扣除及納稅調整明細表?收入12萬調增,損失5萬稅前可抵扣吧?
為什么產生轉讓收益時應交增值稅在貸方,轉讓損失時,應交增值稅記入借方呢?是因為損失時增值稅可以抵扣嗎?還是說這個稅就不用交了?
請教下如果本來我們3月應該給客戶開票按16個點開10000元,后來忘記了4月份才開票,只能開13個點了,客戶要求我們按16個點給他抵扣,這時候怎么樣才能減少損失


Rachel 追問
2020-02-19 11:08
陳詩晗老師 解答
2020-02-19 11:15
Rachel 追問
2020-02-19 11:20
陳詩晗老師 解答
2020-02-19 11:38