
你好,老師在嗎,想問一下,報稅的時候填增值稅表的時候,附列4表第一列增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)有期初,期末余額為560,其他無數(shù)據(jù),申報的時候顯示附列四表應(yīng)等于增值稅減免稅申報表,之前報的時候增值稅減免稅表都是零報,現(xiàn)在是不行了嗎
答: 您好,麻煩您把圖表截給我看下,可以嗎,謝謝
老師好在增值稅申報系統(tǒng)里 選擇了稅控系統(tǒng)專用設(shè)備減免增值稅 用作賬務(wù)處理嗎
答: 您好,同學(xué),需要做賬務(wù)處理,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借:管理費(fèi)用(紅字)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
異常原因:1010410006000058:優(yōu)惠臺賬中限額減免金額不足,本次剩余余額:210.0對應(yīng)征收品目為:101016403 減免性質(zhì)代碼:0001129914 稅收減免稅務(wù)事項(xiàng):購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 是這樣的老師
答: 你的申報表可以截圖看下呢么


冬天怕冷夏天怕熱,幼稚鬼 追問
2020-02-20 09:23
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微微老師 解答
2020-02-20 09:27
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2020-02-20 09:52