最近去年審計報告數(shù)據(jù)下來,我想以審計去年期末數(shù) 問
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計報告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來、未實現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對,差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來對賬表(核對應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護:每月需維護單體報表、內(nèi)部交易 / 往來明細(含未實現(xiàn)損益)、審計調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項說明,月末做好對賬和勾稽校驗。 答
老師,請教一下,員工每月發(fā)工資,不申報個稅,次年做匯 問
您好,沒有申報工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個稅怎么計算的,如果員工工資9000一 問
每月扣除5000后,再*3%計算個稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問
必須要要如實申報,不然就是虛假申報,要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯了,公司退 問
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款5萬, 借預(yù)收賬款5萬,貸銀行存款。 答

想問問你本月領(lǐng)原材料31000元(其中產(chǎn)成品21000,在產(chǎn)品10000,上月在產(chǎn)品75000)要怎樣做分錄
答: 本月領(lǐng)原材料31000元 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
可以再用的原材料(舊料)再入庫,但不能區(qū)別區(qū)分是哪個產(chǎn)品,要怎樣做分錄?
答: 不能區(qū)分那個產(chǎn)品什么意思?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買的原材料和包材,然后包裝成產(chǎn)品,在疫情的時候進行捐贈,這個要怎么做分錄?
答: 你好,這個是公益性捐贈嗎?


小雪 追問
2020-02-20 12:36
小雪 追問
2020-02-20 12:37
紫藤老師 解答
2020-02-20 14:49
小雪 追問
2020-02-20 14:53
小雪 追問
2020-02-20 14:56
小雪 追問
2020-02-20 14:56
紫藤老師 解答
2020-02-20 15:02