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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-21 16:09

這個你繳費做借預(yù)付賬款貸銀行,這個到發(fā)票做借管理費用 貸預(yù)付賬款就可以

追問

2020-02-21 16:12

我上一年的都是按交的實際金額做的管理費用  怎么辦?

追問

2020-02-21 16:15

交了900塊錢  其中有19.48沒有變更成商業(yè)沒有發(fā)票   收到發(fā)票金額是768.31   差151.17沒有發(fā)票   做當時做的管理費用是900了

maize老師 解答

2020-02-21 16:17

那和發(fā)票都不一樣嗎,?需要調(diào)才可以這個,做賬需要按發(fā)票做,要不稅局會懷疑是虛開發(fā)票

maize老師 解答

2020-02-21 16:18

要不你這個沒有發(fā)票匯算清繳到時候還需要調(diào)。你這個,我建議反結(jié)賬12月沖掉,按發(fā)票做,12月調(diào)整過來

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相關(guān)問題討論
這個你繳費做借預(yù)付賬款貸銀行,這個到發(fā)票做借管理費用 貸預(yù)付賬款就可以
2020-02-21 16:09:13
你好,是什么原因造成開具發(fā)票金額與繳費金額不一致?
2018-08-21 17:52:27
您 好,多交的計入 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2024-12-18 16:18:06
問為什么?說是電費降價了?
2018-10-11 11:36:19
你好,我的建議:按照發(fā)票金額來:借:管理費用 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款
2021-12-08 10:32:23
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