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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-21 20:41

您好
借:應(yīng)收賬款  115440
貸:主營業(yè)務(wù)收入-多媒體教程  71040/(1+0.11)=64000
貸:主營業(yè)務(wù)收入-多媒體課件  44400/(1+0.11)=40000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 (64000+40000)*0.11=11440

僉僉璇 追問

2020-02-21 20:47

老師為什么是應(yīng)收賬款?收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)來的售款,不是銀行存款嗎?

bamboo老師 解答

2020-02-21 20:52

對對 想的是銀行存款 寫的應(yīng)收賬款 實(shí)在抱歉 對不起 應(yīng)該是銀行存款

僉僉璇 追問

2020-02-21 20:57

哦哦,好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-02-21 20:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:應(yīng)收賬款 115440 貸:主營業(yè)務(wù)收入-多媒體教程 71040/(1+0.11)=64000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-多媒體課件 44400/(1+0.11)=40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 (64000+40000)*0.11=11440
2020-02-21 20:41:23
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入9萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)17700
2022-07-25 11:23:48
你好,同學(xué) 1。借原材料30*1000%2B20*2500=80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅80000*13%=10400 貸應(yīng)付賬款90400 2、借銀行存款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5200 3、 借應(yīng)收票據(jù)107350 貸主營業(yè)務(wù)收入95000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅12350
2024-05-30 16:19:15
借:應(yīng)收賬款210600 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入180000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)30600
2023-01-05 10:29:33
你好!這個(gè)借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023-12-21 17:20:41
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