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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-21 21:00

您好
借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金

娜可 追問

2020-02-21 21:04

可以做在一個憑證上嗎?

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:07

可以做在一個憑證上

娜可 追問

2020-02-21 21:16

合計金額是3萬元?

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:18

是的 做一張憑證上合計金額是3萬元

娜可 追問

2020-02-21 21:18

按您給我發(fā)的分錄 每個填寫一萬 記賬憑證合計成三萬

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:19

是的 三個分錄合計是3萬元

娜可 追問

2020-02-21 21:25

銀行支付員工900元加油費?,F(xiàn)金加油的普票來了。借主營業(yè)成本貸銀行存款 可以嗎?我們是運輸公司

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:25

可以按您說的這樣賬務(wù)處理

娜可 追問

2020-02-21 21:45

謝謝。公司取現(xiàn)補繳4個月社保 單位部分加個人部分加滯納金。怎么做分錄。謝謝

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:46

借:庫存現(xiàn)金
貸;銀行存款
請問社保費有沒有計提

娜可 追問

2020-02-21 21:50

記提了

bamboo老師 解答

2020-02-21 21:50

借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費
借:其他應(yīng)收款-個人社保費
借:營業(yè)外支出-滯納金
貸:庫存現(xiàn)金

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您好 借:管理費用-獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金
2020-01-15 20:15:57
做分錄也是做工資里面,這個也是需要交個稅
2019-02-13 15:10:11
您好 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
2020-02-21 21:00:25
你好,補做計提分錄就是了 如果是當(dāng)年,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 如果是跨年了,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020-01-16 10:59:26
你好 計入應(yīng)付職工薪酬發(fā)放即可
2019-02-13 09:16:30
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