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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-22 10:38

需要看這個之前那個這個消除是轉(zhuǎn)哪里去了,需要沖掉之前那個會計沒有入那個,是不是轉(zhuǎn)未分配利潤下面了,那這個就貸未分配利潤,

三越 追問

2020-02-22 10:56

之前2017是借:其他應(yīng)收款保證金5000 貸:銀行存款,應(yīng)該2018年期初沒有這個科目的余額,所以2019年收回了這個保證金,如果有余額一借一貸余額為0,因?yàn)闆]有所以有余額需要調(diào)整,為什么是貸方轉(zhuǎn)到未分配利潤呢?

maize老師 解答

2020-02-22 11:05

突然少了其他應(yīng)收款,那需要看之前會計建賬是不是刪除這個,不平用未分配利潤調(diào)的,要不你自己去查,根據(jù)之前反饋不平建賬都是輸入到未分配利潤下面,

三越 追問

2020-02-22 11:19

2018年的期初試算是平衡的,不知道他們是怎么調(diào)整的,沒有按照2017年的期末余額,很多往來單位明細(xì)有余額的都沒有填列,這個情況應(yīng)該不屬于建賬不平,所以不知道應(yīng)該貸方調(diào)整那個科目

maize老師 解答

2020-02-22 11:20

你不想查那就按我上面說的做,想查,那就一個一個去找了

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相關(guān)問題討論
您好,是的,分錄正確。
2019-02-21 15:23:11
是的,這個分錄處理是正確的
2017-09-10 12:15:46
同學(xué)你好 那你這個超出三年了嗎
2022-01-12 17:11:18
你好,是的,轉(zhuǎn)入到其他業(yè)務(wù)收入即可
2021-10-14 10:38:34
是的,它屬于往來款
2020-06-05 15:42:45
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