
老師,外貿(mào)企業(yè),同時有內(nèi)貿(mào)和外貿(mào),每月收到的外貿(mào)發(fā)票,認證后不能抵扣 填入附表2的哪一欄當中。
答: 進項稅額按照出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明所列的“可抵扣稅額”填寫在增值稅納稅申報表附表二第11欄“外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明”處, 然后在附表二第28欄“待抵扣進項稅額-按照稅法規(guī)定不允許抵扣”減去該進項稅額。
外貿(mào)企業(yè)用于退稅的發(fā)票需不需要認證?掃描認證是不是默認用于抵扣?不能用于退稅?
答: 你好,需要認證 可以用于退稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè) 涉及到需要退稅的進項專票信息錯誤 但是已認證 未抵扣 應(yīng)該怎么辦
答: 應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出,退給對方,讓對方開紅字發(fā)票后,然后再按正確信息開票。


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2020-02-24 21:16
樸老師 解答
2020-02-24 21:29