
老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,我們對賬期一般是上月26到當(dāng)月25,對賬后才確認(rèn)應(yīng)收賬款的。那剩下當(dāng)月幾天出貨,沒對賬確認(rèn),該怎么做帳呢?是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的及時對賬的
老師什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入時嗎?那如果預(yù)收賬款也給家開票了這個時候需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 你好,是確認(rèn)收入的時候同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 如果僅僅是預(yù)收款,沒有銷售貨物,不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票的 開具了發(fā)票就需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問按預(yù)收款確認(rèn)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,你是什么行業(yè)的,


Ling 追問
2020-02-24 15:54
龍楓老師 解答
2020-02-24 15:54
Ling 追問
2020-02-24 16:03
龍楓老師 解答
2020-02-24 16:05