
老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,我們對賬期一般是上月26到當月25,對賬后才確認應收賬款的。那剩下當月幾天出貨,沒對賬確認,該怎么做帳呢?是確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,是確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的及時對賬的
老師什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認收入時嗎?那如果預收賬款也給家開票了這個時候需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 你好,是確認收入的時候同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 如果僅僅是預收款,沒有銷售貨物,不應當開具發(fā)票的 開具了發(fā)票就需要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
家具銷售行業(yè),當月收了30%訂金,所有單據(jù)余款不一定當月交,商場代收款,半個月返一次代收款,怎樣確認收入?結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 等商場把銷售清單和貨款結(jié)給你時確認收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本


Ling 追問
2020-02-24 15:54
龍楓老師 解答
2020-02-24 15:54
Ling 追問
2020-02-24 16:03
龍楓老師 解答
2020-02-24 16:05