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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-25 12:38

你好,應按實際數(shù)填寫的。

悅琴 追問

2020-02-25 12:41

老師,帳實不附了,怎么調(diào)賬呢?

立紅老師 解答

2020-02-25 12:43

你好,如果是確實不能不能收回的部分,計入管理費用
借:待處理財產(chǎn)損溢
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:待處理財產(chǎn)損溢

悅琴 追問

2020-02-25 12:46

老師,那稅務局這邊?

立紅老師 解答

2020-02-25 12:49

你好,需要您出具相關的損失證明,比如是什么原因造成的

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相關問題討論
你好,應按實際數(shù)填寫的。
2020-02-25 12:38:18
同學你好,下個月補做一筆
2019-07-22 19:11:31
你好!在其他應付款核算就可以
2016-10-15 22:14:55
您說的銀行卡戶頭是個人的還是單位的?
2017-09-11 11:58:52
你好,首先是核對余額,一致了流不需要核對明細,如果不一致,就需要逐筆核對了
2017-08-26 10:55:31
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