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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-02-26 11:45

你好,如果是一般納稅人購進,是這樣做分錄的

小石頭 追問

2020-02-26 11:46

嗯嗯謝謝老師,那如果后面抵扣稅額怎么處理呢?

鄒老師 解答

2020-02-26 11:47

你好,與銷項稅額抵扣的時候
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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相關(guān)問題討論
你好,如果是一般納稅人購進,是這樣做分錄的
2020-02-26 11:45:53
你好,這樣也是可以的
2021-04-09 17:09:41
你好 我們公司購進材料委外加工,這委外材料%2B運費%2B加工費這三個金額都記不含稅金額是嗎?——如果您是一般納稅人,取專票,是的 分錄:借委外加工-材料、運費、加工費(不含稅)應交稅費應交增值稅進項 貸原材料、運費、加工費.加工成品入庫分錄:借:原材料貸:委外加工可以嗎?——是的
2020-04-03 11:46:47
你好,是的
2016-11-29 17:51:57
你好,你票都開出去了就有稅了,應該按照 借:銀行存款 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90 預收賬款 910
2019-12-30 11:56:26
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