請(qǐng)問(wèn)老師我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入給賣(mài)方開(kāi)具的發(fā)票是50000元,實(shí)際對(duì)方打款是60000元,我的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?謝謝
幸福的楊羊
于2020-02-26 13:23 發(fā)布 ??1053次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-02-26 13:24
你好 實(shí)際貨款是5萬(wàn)還是6萬(wàn) 如果是5萬(wàn) 多的1萬(wàn)會(huì)退還是作為預(yù)收賬款 以后拿貨抵減
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建筑業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)計(jì)分錄是由業(yè)主收取的營(yíng)業(yè)收入的會(huì)計(jì)分錄,即指由提供建筑服務(wù)而獲得的收入,主要包括施工收入、設(shè)計(jì)收入、咨詢收入及其他收入。例如:
一個(gè)案例。XX建筑公司新建一座別墅,施工周期為8個(gè)月,客戶支付一筆款項(xiàng),業(yè)主在分錄中會(huì)有兩個(gè)分錄:
1. 建筑施工收入會(huì)計(jì)分錄:
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)收賬款;
借方金額:8個(gè)月施工收入
貸方金額:銀行存款。
2. 建筑施工支出會(huì)計(jì)分錄:
會(huì)計(jì)科目:材料成本;
借方金額:8個(gè)月施工支出
貸方金額:銀行存款。
2023-02-25 06:39:46

借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
2019-09-24 10:18:09

成本做其他業(yè)務(wù)成本嗎
2019-08-23 11:15:11

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-08-12 14:54:03

你好 實(shí)際貨款是5萬(wàn)還是6萬(wàn) 如果是5萬(wàn) 多的1萬(wàn)會(huì)退還是作為預(yù)收賬款 以后拿貨抵減
2020-02-26 13:24:29
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