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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-02-26 14:47

這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),你這個(gè)跨這么多年了,17年就需要做借銀行 貸預(yù)收賬款,提供服務(wù)時(shí)候就需要按時(shí)間這個(gè)做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入了,你這個(gè)之前說這個(gè)是19年開始提供服務(wù)??

玲兒 追問

2020-02-26 15:01

嗯,那我們現(xiàn)在還需要做些什么操作?

maize老師 解答

2020-02-26 15:02

那這個(gè)按上面這個(gè)做賬就可以,不處理別的,

maize老師 解答

2020-02-26 15:02

借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,記得申報(bào)增值稅,

玲兒 追問

2020-02-26 15:07

如果這個(gè)服務(wù)提供的時(shí)間是17年的話,會(huì)計(jì)分錄有變動(dòng)嗎

maize老師 解答

2020-02-26 15:09

這個(gè)需要做主營業(yè)務(wù)收入 換成以前年度損益調(diào)整,

玲兒 追問

2020-02-26 15:14

你好老師,借;預(yù)收賬款 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?

maize老師 解答

2020-02-26 15:18

是,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

玲兒 追問

2020-02-26 15:23

啊,兩個(gè)貸方的以前年度損益調(diào)整?

maize老師 解答

2020-02-26 15:25

不好意思寫反了,借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤

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你好,借;銀行存款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020-02-26 14:58:07
這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),你這個(gè)跨這么多年了,17年就需要做借銀行 貸預(yù)收賬款,提供服務(wù)時(shí)候就需要按時(shí)間這個(gè)做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入了,你這個(gè)之前說這個(gè)是19年開始提供服務(wù)??
2020-02-26 14:47:45
預(yù)收物業(yè)費(fèi)確認(rèn)收入時(shí),應(yīng)當(dāng)做會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:預(yù)收賬款增加(借方),應(yīng)收賬款增加(貸方)。確認(rèn)應(yīng)交銷項(xiàng)稅金的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為:應(yīng)交稅金增加(借方),應(yīng)付賬款增加(貸方)。 拓展知識(shí):在會(huì)計(jì)處理中,應(yīng)收賬款就是在總賬上應(yīng)記入一筆資產(chǎn),其內(nèi)容是收款賬戶應(yīng)收賬款金額,應(yīng)交稅金是在總賬上記入應(yīng)交稅金金額,用于記錄單位未繳納或余額累計(jì)超過了規(guī)定的屬期未交稅金,該項(xiàng)稅金必須由經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)核定后繳納給政府機(jī)關(guān)。
2023-02-21 09:39:42
你好 借;其他應(yīng)收款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是需要確認(rèn)收入的
2019-03-12 17:35:25
你好! 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
2020-01-01 22:40:21
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