亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-27 11:58

您好
請問是往來款對不上還是銀行存款對不上

Sunshine 追問

2020-02-27 11:59

銀行

bamboo老師 解答

2020-02-27 12:00

那有沒有把銀行流水打印出來跟銀行日記賬逐筆核對

Sunshine 追問

2020-02-27 12:02

bamboo老師 解答

2020-02-27 12:02

那先把銀行流水打印出來跟銀行日記賬逐筆核對 然后根據(jù)實際情況做調(diào)整

Sunshine 追問

2020-02-27 12:04

怎么調(diào)

bamboo老師 解答

2020-02-27 12:07

看您是什么原因造成的不符啊

Sunshine 追問

2020-02-27 12:09

是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)實收資本了

bamboo老師 解答

2020-02-27 12:09

其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)實收資本 跟銀行存款沒有關(guān)系啊

Sunshine 追問

2020-02-27 12:10

是這樣

bamboo老師 解答

2020-02-27 12:11

那現(xiàn)在銀行存款怎么會不對的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問是往來款對不上還是銀行存款對不上
2020-02-27 11:58:16
你好,是什么原因需要把 實收資本和資本公積調(diào)整為往來款呢?是之前入賬科目錯誤導(dǎo)致的嗎
2019-12-13 14:15:23
你好!你之前怎么做的分錄。
2020-05-12 14:05:31
你好,如果股東大會批準(zhǔn)同意,是可以從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本核算的
2019-11-19 11:49:57
這個要看你稅局同不同意了
2019-12-13 09:11:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...