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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-27 13:56

可以直接根據(jù)報(bào)銷的金融做賬的

瀟灑的燈泡 追問

2020-02-27 14:08

就是單獨(dú)以銀行回單做一筆借:其他應(yīng)收款500,貸銀行存款500,這筆憑證為001,然后再根據(jù)收到這名員工的發(fā)票,再做另一筆憑證號(hào)的憑證為002,借:管理費(fèi)用300  貸:其他應(yīng)收款300。這樣是否符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定?

辜老師 解答

2020-02-27 14:13

你實(shí)際付款金額和報(bào)銷金額不一樣,是吧

瀟灑的燈泡 追問

2020-02-27 14:36

是的,有些是無發(fā)票,但實(shí)際已經(jīng)付款了

辜老師 解答

2020-02-27 14:40

沒有發(fā)票,你也要入賬的,只是不能稅前扣除

瀟灑的燈泡 追問

2020-02-27 15:08

如果剛才的這種處理,是否也可以?

辜老師 解答

2020-02-27 15:09

剛才這種,你少確認(rèn)了費(fèi)用的

瀟灑的燈泡 追問

2020-02-27 15:09

借:其他應(yīng)收款500,貸銀行存款500,這筆憑證為001,然后再根據(jù)收到這名員工的發(fā)票,再做另一筆憑證號(hào)的憑證為002,借:管理費(fèi)用300 貸:其他應(yīng)收款300

辜老師 解答

2020-02-27 15:11

如果實(shí)際只是花銷了300,這樣賬務(wù)處理是沒有問題的

瀟灑的燈泡 追問

2020-02-27 15:11

等以后收到該員工發(fā)票后,再做賬借管理費(fèi)用200元,其他應(yīng)收款200

辜老師 解答

2020-02-27 15:11

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的

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相關(guān)問題討論
可以直接根據(jù)報(bào)銷的金融做賬的
2020-02-27 13:56:26
這個(gè)的話 還是要有發(fā)票的 沒有的話 做成費(fèi)用 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除 要調(diào)增的 不調(diào)增 以后被發(fā)現(xiàn)的話 是要處罰的。。。
2020-06-17 22:07:44
若是一筆業(yè)務(wù),可以一起作分錄,回單,發(fā)票都附在記賬憑證后面作為原始憑證
2018-08-06 09:02:29
可以的,可以在一張憑證上體現(xiàn)的
2021-04-10 15:49:34
您好,可以做同一筆憑證
2020-06-10 10:28:11
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