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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-27 14:56

借:原材料   100900   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  981,貸:銀行存款117000,現(xiàn)金  981

平常的老鼠 追問

2020-02-27 14:59

題目用銀行存款和現(xiàn)金支付不是分開的么,為什么記賬時是合起來計(jì)的?
不是很懂,求解。

辜老師 解答

2020-02-27 15:01

你這樣多借多貸也是可以的

平常的老鼠 追問

2020-02-27 15:04

那老師請問,是不是圖上兩種都是可以的?

辜老師 解答

2020-02-27 15:07

是的,都是可以的額

平常的老鼠 追問

2020-02-27 15:10

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2020-02-27 15:11

好的,客氣,幫到你就好

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你好 1,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 2,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 3,借:銀行存款,貸:短期借款或長期借款
2022-01-05 12:01:04
借:原材料 100900 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 981,貸:銀行存款117000,現(xiàn)金 981
2020-02-27 14:56:55
4借其他綜合收益110000 貸其他權(quán)益工具投資公允價值變動=100000*12+10000-11*100000=110000
2023-02-23 14:38:15
九月份計(jì)提借管理費(fèi)用5 銷售費(fèi)用5 勞務(wù)成本/主營業(yè)務(wù)成本11(服務(wù)員的建議放銷售費(fèi)用) 貸應(yīng)付職工薪酬5+5+6+5 借應(yīng)付職工薪酬11 貸銀存9 現(xiàn)金2
2019-10-19 22:20:48
你好借銀行存款5000,貸營業(yè)外收入5000,作為營業(yè)外收入處理就好
2019-06-10 00:07:20
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