老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

用產(chǎn)品做推廣,需要開(kāi)發(fā)票嗎?做賬需要哪些憑證?
答: 你好,計(jì)入銷售費(fèi)用,視同銷售就可以了,做分錄借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
用產(chǎn)品做推廣,需要開(kāi)發(fā)票嗎?做賬需要哪些憑證?
答: 你好,自己的產(chǎn)品,不需要開(kāi)發(fā)票的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,11月其中采購(gòu)了一個(gè)機(jī)電產(chǎn)品,又銷售出去了,買賣都沒(méi)有開(kāi)票,這項(xiàng)業(yè)務(wù)該怎么處理但是銀行有記錄,這批業(yè)務(wù)改怎么做憑證是走的公賬,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,該怎么處理 憑證怎么寫
答: 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
這種網(wǎng)上超市購(gòu)物的發(fā)票,畜禽產(chǎn)品 13%普票 ,請(qǐng)問(wèn)這怎么做憑證錄入,這種發(fā)票能抵稅么?
如果我們從果農(nóng)那邊采購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品,果農(nóng)開(kāi)不了發(fā)票,我們可以以什么作為入帳憑證呢?必須要開(kāi)發(fā)票嗎
老師,上月購(gòu)買產(chǎn)品,上月已經(jīng)入賬,這個(gè)月收到了普票,請(qǐng)問(wèn)是直接把發(fā)票貼在上學(xué)做賬憑證后面還是需要沖銷掉重新入賬
老師你好!,銷售產(chǎn)品的時(shí)候,做賬除了以開(kāi)出銷售發(fā)票來(lái)做賬,還需要什么憑證做賬?只用銷售發(fā)票做賬可以嗎?

