
老師年末結(jié)賬怎么結(jié),去年的應(yīng)付賬款怎么處理,結(jié)轉(zhuǎn)到今年嗎?那錢是用今年的付嗎?應(yīng)收賬款怎么處理?
答: 你好,把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了 應(yīng)付賬款沒有支付就用今年的資金支付 應(yīng)收賬款也是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后再收回款項(xiàng)
請(qǐng)問下 收到對(duì)方公司的先付款,是貸應(yīng)收賬款嗎?后期怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 收到對(duì)方公司的先付款,可以計(jì)入預(yù)收賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做借貸
答: 您好,應(yīng)收賬款月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的啊。


???。 追問
2020-02-27 21:58
鄒老師 解答
2020-02-27 21:59