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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-27 21:54

你好,把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了
應(yīng)付賬款沒有支付就用今年的資金支付
應(yīng)收賬款也是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后再收回款項(xiàng)

???。 追問

2020-02-27 21:58

老師還沒有完工的產(chǎn)品怎么結(jié)轉(zhuǎn)下一年?

鄒老師 解答

2020-02-27 21:59

你好,把生產(chǎn)成本科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了

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你好,把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了 應(yīng)付賬款沒有支付就用今年的資金支付 應(yīng)收賬款也是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后再收回款項(xiàng)
2020-02-27 21:54:19
收到對(duì)方公司的先付款,可以計(jì)入預(yù)收賬款
2019-08-03 10:56:47
你好,應(yīng)收賬款月末不要結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-07-10 10:44:00
您好,應(yīng)收賬款月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的啊。
2017-03-12 19:45:49
同學(xué),你好 劃線部分和題目不矛盾,期初應(yīng)收賬款為0的意思是2017年第4季度營(yíng)業(yè)收入*30%=0,故該季度營(yíng)業(yè)收入=0。解析可以直接說應(yīng)收賬款為0,這樣表述有些復(fù)雜。
2021-07-07 07:09:18
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