
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
答: 您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本季度的開票收入我填0 本期應(yīng)退稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),增值稅申報表申報不了 咋辦
答: 您好!您先把公司情況說一下,一般納稅人?是否存在出口退稅?企業(yè)性質(zhì)?

