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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-28 18:31

你好
如果3%稅負
9%的稅率
繳納的稅款/24470/1.09=3%

漫步 追問

2020-02-28 18:33

老師說的是24470/1.09*3%是么?

郭老師 解答

2020-02-28 18:35

那個是公式
求繳納的稅款就可以

漫步 追問

2020-02-28 18:38

老師,建筑公司增值稅是3.5%對不?
如果稅負低于3.5金稅三期就會預警么?這個不可以按照公司實際取得的增值稅進項發(fā)票來抵扣么?

郭老師 解答

2020-02-28 18:40

你好
3%也可以的
如果你們安3.5%后面的3%改3.5%

郭老師 解答

2020-02-28 18:40

可以抵扣的
繳納的稅款=銷項-進項

漫步 追問

2020-02-28 18:41

如果稅負低于稅負金稅三期就會預警么?這個不可以按照公司實際取得的增值稅進項發(fā)票來抵扣么?

郭老師 解答

2020-02-28 18:45

我這邊不會的

郭老師 解答

2020-02-28 18:46

你要不考慮稅負會有預警的吧

漫步 追問

2020-02-28 18:53

那老師平時是按照什么標準來繳納增值稅呢?

郭老師 解答

2020-02-28 18:54

你好,稅負,

漫步 追問

2020-02-28 19:09

那多出來的進項稅發(fā)票老師怎么處理呢?

郭老師 解答

2020-02-28 19:57

別認證
以后認證

漫步 追問

2020-02-28 22:55

那這樣,我們的成本相應(yīng)的也要減少了,進項稅發(fā)票不認證,也不能入賬是吧,這樣成本也相應(yīng)減少了

郭老師 解答

2020-02-28 22:56

可以做賬
不認證記待認證科目

漫步 追問

2020-02-28 22:58

只是進行稅額入,應(yīng)交稅費-待認證進項稅,材料金額可以入成本,抵減企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2020-02-28 23:34

你好,是的,

漫步 追問

2020-02-29 08:25

那老師,下個月再根據(jù)稅負把待認證的發(fā)票去認證就可以了是吧!

郭老師 解答

2020-02-29 09:41

你好,是的,

漫步 追問

2020-02-29 13:14

老師,您的企業(yè)所得稅,也是按照所得稅稅負來繳納企業(yè)所得稅么

郭老師 解答

2020-02-29 13:16

按實際
不需要刻意找發(fā)票的
這個管理的不嚴格

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你好 如果3%稅負 9%的稅率 繳納的稅款/24470/1.09=3%
2020-02-28 18:31:15
你好 (銷項-進項-預繳)/不含稅銷售額
2021-07-27 14:51:42
您好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
您好,一般來說銷項是不能比進項小的,小了不就賠錢了嗎
2020-12-29 09:50:21
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