
問:其它問題老師你好,我想問一下,我們公司上個(gè)月從甲公司購買了原材料加工成部品,然后又把部品賣給甲公司,現(xiàn)在甲公司要求我們直接在貨款里面抵消我公司要付給甲公司的原材料費(fèi),這個(gè)銷售開票直接就一筆負(fù)數(shù)抵減了貨款,請(qǐng)問我們公司要如何做賬務(wù)處理?當(dāng)時(shí)一月份的時(shí)候我司已經(jīng)暫估了要付給甲公司的原材料費(fèi)
答: 首先這樣開票是違規(guī)的,應(yīng)該購貨開購貨的全票,銷售開銷售的全票。 目前已經(jīng)這樣做的情況下,可把暫估材料和材料費(fèi)沖回, 開票部分按收入入賬。(沒有銷貨成本,實(shí)質(zhì)上加工收入)
老師你好 我公司的原材料發(fā)出去加工 加工完成再發(fā)回 這種加工費(fèi)怎么賬務(wù)處理 實(shí)務(wù)怎么操作
答: 您好,1、發(fā)出加工材料時(shí): 借:委托加工物資 貸:原材料 2、支付加工費(fèi)時(shí): 借:委托加工物資 借:應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、加工完畢收回時(shí): 借:庫存商品 貸:委托加工物資
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購入一批材料加工后變成原材料,然后原材料在加工成商品,請(qǐng)問怎么賬務(wù)處理
答: 您好 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-甲 借:原材料-乙 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-乙 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本


媚媚 追問
2020-02-29 14:10
媚媚 追問
2020-02-29 14:11
張樂老師 解答
2020-02-29 14:13