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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-01 16:47

您好
無票收入跟開具發(fā)票一樣的賬務處理寫分錄
借:應收賬款 預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 16:49

可是我期初里面應收預收不是已經在借方了嗎  這樣不會等于再算了一次?

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 16:50

其他應收不能確認無票收入嗎

bamboo老師 解答

2020-03-01 16:56

期初里面應收預收在借方的話 已經確認了收入 不需要再確認了
其他應收是借方還是貸方

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:01

借方   那我說的負債類的那三個做無票收入對嗎

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:01

這六個往來 都是哪些可以做無票收入呀 我沒有懂

bamboo老師 解答

2020-03-01 17:06

應收賬款 預收賬款 其他應收款 可以做無票收入
應付賬款 預付賬款 其他應付款 不做無票收入 這個是支出

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:23

然后應收 預收 其他應收貸方有余額的就可以確認成無票收入對吧

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:23

那如果在解借方呢 怎么做分錄

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:23

已經在借方了 還需要什么操作嗎

bamboo老師 解答

2020-03-01 17:26

收 預收 其他應收貸方有余額的就可以確認成無票收入 對的
借方的話 就等回款
借:銀行存款
貸:應收賬款 預收賬款 其他應收款

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您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應收才對。
2017-03-23 17:47:09
好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發(fā)生的主營業(yè)務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業(yè)務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業(yè)務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業(yè)務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
您好 無票收入跟開具發(fā)票一樣的賬務處理寫分錄 借:應收賬款 預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-03-01 16:47:25
你老板的產品你們開發(fā)票是虛開,讓你老板自己去稅務局代開
2019-06-13 12:27:59
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