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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-01 16:47

您好
無票收入跟開具發(fā)票一樣的賬務(wù)處理寫分錄
借:應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 16:49

可是我期初里面應(yīng)收預(yù)收不是已經(jīng)在借方了嗎  這樣不會等于再算了一次?

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 16:50

其他應(yīng)收不能確認無票收入嗎

bamboo老師 解答

2020-03-01 16:56

期初里面應(yīng)收預(yù)收在借方的話 已經(jīng)確認了收入 不需要再確認了
其他應(yīng)收是借方還是貸方

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:01

借方   那我說的負債類的那三個做無票收入對嗎

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:01

這六個往來 都是哪些可以做無票收入呀 我沒有懂

bamboo老師 解答

2020-03-01 17:06

應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)收款 可以做無票收入
應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款 不做無票收入 這個是支出

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:23

然后應(yīng)收 預(yù)收 其他應(yīng)收貸方有余額的就可以確認成無票收入對吧

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:23

那如果在解借方呢 怎么做分錄

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 17:23

已經(jīng)在借方了 還需要什么操作嗎

bamboo老師 解答

2020-03-01 17:26

收 預(yù)收 其他應(yīng)收貸方有余額的就可以確認成無票收入 對的
借方的話 就等回款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)收款

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