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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-01 17:49

其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入 事業(yè)上預(yù)算會計不需要做賬,因為往來款沒有預(yù)算會計科目的

妮子 追問

2020-03-01 17:54

其他應(yīng)付款是往年已經(jīng)確認(rèn)了費(fèi)用的,本來應(yīng)該在付款時做預(yù)算會計確認(rèn)預(yù)算支出(那么資金來源肯定是之前已經(jīng)確認(rèn)了預(yù)算收入的納入預(yù)算管理的資金?,F(xiàn)在不付款了,制度不允許直接沖減費(fèi)用,而是確認(rèn)為其他收入(應(yīng)該是考慮跨期)。預(yù)算會計不做嗎?如果是之前沒有納入預(yù)算的其他應(yīng)付款不再支付,轉(zhuǎn)為其他收入的話,預(yù)算會計也應(yīng)該同步確認(rèn)其他預(yù)算收入才合適。這應(yīng)該是怎么做賬呢

妮子 追問

2020-03-01 17:56

謝謝您

紫藤老師 解答

2020-03-01 17:56

借其他應(yīng)付款 貸 其他收入 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入

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相關(guān)問題討論
你好,能查明原因就調(diào)整,不能查明的就不用管
2023-07-30 16:50:37
為什么不直接從公戶扣款還貸呢
2021-12-15 10:58:10
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行的啊
2020-02-26 14:19:02
你好 12月份 借 成本費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款
2020-01-07 15:31:29
你好,你單位是什么原因?qū)е缕渌麘?yīng)付款期末余額是負(fù)數(shù)?
2019-11-06 17:44:35
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