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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-03-02 08:55

18年不可以了,可以在19年里,予以扣除的哦

愛學習 追問

2020-03-02 08:58

老師好,具體是在哪里調(diào)減呢?那19年對應(yīng)的分錄是不是要更正下?補充所得稅的分錄?

愛學習 追問

2020-03-02 08:58

老師好,具體是在哪里調(diào)減呢?那19年對應(yīng)的分錄是不是要更正下?補充所得稅的分錄?

許老師 解答

2020-03-02 09:03

因為你18年本身就沒有計提了,就在19年計提一下呀。
借:管理費用     貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   貸:銀行存款

愛學習 追問

2020-03-02 09:23

19年我用的是以前年度損益調(diào)整科目,沒有考慮所得稅,現(xiàn)在該怎么調(diào)呢

許老師 解答

2020-03-02 09:25

哦,這樣的話。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅   
    貸:以前年度損益調(diào)整
借:盈余公積
     利潤分配-未分配利潤
    貸:以前年度損益調(diào)整

愛學習 追問

2020-03-02 09:34

老師,具體是所得稅怎么處理?多交的這部分

許老師 解答

2020-03-02 09:36

你們19年的所得稅的話,已經(jīng)匯算清繳,交過了嗎?

愛學習 追問

2020-03-02 09:42

19年做18年的匯算清繳,沒有調(diào)減,現(xiàn)在20年做19年的匯算清繳可以調(diào)整嗎

許老師 解答

2020-03-02 09:49

可以的呀。既然你們19年的所得稅還沒有匯算清繳,就可以呀。
就按照我寫的呀,這樣,不僅會計利潤下降了,應(yīng)納稅所得額也下降了

愛學習 追問

2020-03-02 10:00

老師,上述分錄中以前年度損益調(diào)整不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?另外,這部分金額填寫在匯算清繳哪個表中?如果加上19年度預(yù)交的所得稅,計算出來為負數(shù),是要退給我們稅款,還是下期抵扣?

許老師 解答

2020-03-02 10:04

借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
原來的這個,也要加上呀。只不過,把這里的管理費用,換成以前年度損益調(diào)整。這樣,是結(jié)轉(zhuǎn)過了呀。
這樣的話,是可以申請退稅的。不過,XX局往往希望你們作為留抵的

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是的,已經(jīng)繳納的所得稅會使匯算清繳應(yīng)納稅所得額減少。你需要將此情況在匯算清繳申報表中體現(xiàn)出來,應(yīng)當把稅費種類為410310.01.90的計提稅額改為負值。
2023-03-23 18:06:02
18年不可以了,可以在19年里,予以扣除的哦
2020-03-02 08:55:23
你好,累計扣除費用6萬是沒有填寫啊。
2023-02-21 17:25:06
對,年底做的就是匯算清繳
2022-03-10 10:29:38
全年應(yīng)納稅所得額就是你全年的工資啊
2018-12-17 09:14:34
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