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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2020-03-02 09:55

您應(yīng)當(dāng)入賬于12月,自1月起計(jì)提折舊。

桅子 追問

2020-03-02 11:40

那沒入帳呢?怎么改?

岳老師 解答

2020-03-02 13:23

補(bǔ)入即可。
借:固定資產(chǎn)
貸:相關(guān)科目(這得根據(jù)實(shí)際情況)

桅子 追問

2020-03-02 14:04

折舊呢?折2個月的?

岳老師 解答

2020-03-02 15:07

從購買次月開始計(jì)提折舊,現(xiàn)在三個月了。

桅子 追問

2020-03-02 15:10

但是做賬到2月呀,3月要到4月做賬。那是不是就是2個月,1月、2月計(jì)提折舊

岳老師 解答

2020-03-02 16:37

當(dāng)年業(yè)務(wù)一并補(bǔ)提即可。

桅子 追問

2020-03-02 16:38

好的。謝謝老師

岳老師 解答

2020-03-03 09:16

不客氣,祝工作順利。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)當(dāng)入賬于12月,自1月起計(jì)提折舊。
2020-03-02 09:55:51
你好,最好是按發(fā)票的日期拖后一到兩天
2016-08-10 18:51:01
借:管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 2590.02 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 155.4 借:應(yīng)付賬款(銀行存款或庫存現(xiàn)金) 2745.42
2017-08-05 10:00:35
具體是有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2017-08-05 09:50:37
做這個月,借庫存商品或某費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
2017-04-24 23:39:07
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