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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-03-02 10:19

你好,你整理的這個很準(zhǔn)確的

迷路的小貓咪 追問

2020-03-02 10:58

老師有其他同學(xué)說我的這個表是錯的,累計折舊,資產(chǎn)減值是資產(chǎn)的。你幫忙看看

暖暖老師 解答

2020-03-02 11:17

你說的這兩個是資產(chǎn)的備抵科目的

迷路的小貓咪 追問

2020-03-02 11:23

老師你看看這個,是不是有錯的

暖暖老師 解答

2020-03-02 11:31

這個1471.1512和1603不在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)的

迷路的小貓咪 追問

2020-03-02 11:49

那要怎么放麻煩告知下,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-03-02 11:51

這個是的那個在各自的資產(chǎn)下邊

暖暖老師 解答

2020-03-02 11:51

這個說法你理解嗎

迷路的小貓咪 追問

2020-03-02 11:53

我我我不理解 要怎么放呢 麻煩老師解答后五星評價送上

暖暖老師 解答

2020-03-02 11:59

就是上邊這三個科目要在各自的科目下做減法

迷路的小貓咪 追問

2020-03-02 13:51

麻煩暖暖老師費(fèi)心解答下 看看圖2的這樣歸納整理有沒有什么問題,這個問題糾結(jié)時間太長了。

暖暖老師 解答

2020-03-02 14:06

把1512并到1511下邊,能不催嗎?我今天收到你兩個了

迷路的小貓咪 追問

2020-03-02 14:20

就是位置換一下對嗎?我是按老師的講義里的排的,對不起老師,這是最后一個問題了 對不起

暖暖老師 解答

2020-03-02 14:24

沒事,是的,換一下就可以了

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你好,你整理的這個很準(zhǔn)確的
2020-03-02 10:19:50
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,個稅申報是這樣的哈,你理解的沒錯
2020-08-03 22:07:01
1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 工資是計提了,次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢? 1.發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-06-26 14:07:40
你好,第一個是題 也是正確的
2020-05-25 20:28:22
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